新疆空管局组织召开所属企业内部审计进点会

来源:新疆空管局    通讯员: 张亚楠

    7月11日新疆空管局召开了所属企业2023年度财务收支和内部控制审计进点会,财务部部长李静及内审人员、所属企业负责人、财务经理及相关业务骨干人员,中审众环会计师事务所项目组人员参加会议。

    会上,按照2024年内部审计工作要求,李静先介绍了开展此次内部审计工作的目的,进一步强调本次审计工作各方职责,要求各所属企业高度重视,做到支持配合到位,确保事事有回音、件件有着落;层层落实,做到沟通协调到位,务必明确职责、落实专人跟踪,抓好统筹协调,确保审计工作顺利开展;要求审计组坚持以问题为导向加大审计力度和深度,将系统内各单位好的经验进行交流和分享,在审计过程中就发现的问题及时沟通。财务部通过每年对所属企业例行开展的财务收支和内部控制审计工作,旨在进一步督促所属企业健全内控体系,提升防范化解重大风险能力,促进国有资产保值增值,强化标本兼治,努力把审计成果转化为推动企业经营管理高质量发展的实际成效。中审众环会计师事务所项目经理表态将认真务实地按照审计要求做好现场审计,通过对财务收支预算执行情况、收支列支的合规性、内部控制是否健全且有效执行等方面进行审计,结合所属企业具体实际运营范围及业务情况适时调整审计时间,为企业解决审计过程中发现的问题,给予帮助和提出合理化建议。

    新疆空管局三家所属企业负责人均表态全力配合此次审计工作,抓好工作落实,及时提供真实完整的审计资料;同时,对审计发现问题,及时整改,并建立长效机制,确保审计工作高质量高标准完成。

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