以学促改真抓实改 财务部组织开展内审相关制度专题学习培训暨审计问题整改研讨

        为切实加强民航珠海进近管制中心内部审计整改工作,全面提升日常财会监督工作质量,充分发挥审计监督和财会监督协同推进中心治理体系和治理能力现代化中的作用,2月28日下午,中心财务部组织开展了内部审计相关制度专题学习培训暨审计问题整改研讨,为2024年内部审计整改及财会监督工作开好头、起好步。

       会议首先系统学习了内部审计工作规定,对内审工作的意义及职责权限、审计整改的责任主体、措施及整改认定等各方面进行了介绍,为中心内审整改工作开展提供了方向盘、指南针。其次,结合本次下发的审计问题整改意见和问题清单,对标对表逐一落实了具体责任单位和责任人,明确了整改措施、整改时限和目标要求,并就今后如何进一步加强财会监督,如何发挥好相关职能部门的监管责任,齐抓共管防止同类问题“屡审屡犯”展开讨论,确保审计问题整改到位的同时能建立起长期有效的监督机制。会议最后,为进一步规范日常财务报销行为,强化“制度的生命力在于执行”,做好财会监督与“防未病”,财务人员对中心最新修订出台的网上报销管理暂行办法进行逐一条款学习,并为后续向整个单位层面的政策宣讲和培训提前做了安排部署,确保长效机制落地落实。

      通过此次培训学习研讨,财务人员进一步提高了认识、加深了印象、拓宽了视野,更准确把握了新时代审计工作的新任务、新要求。大家纷纷表示将积极转化学习成果,提升工作本领,为推进中心财务工作高质量发展增效赋能,积极推动审计监督、财会监督和他各类监督在治理成果运用上的互相借力、同向发力,实现以审促改,以审促建,以审促治,为中心高质量发展贡献财务力量!

通讯员:郑巧逸

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